|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Stavebné opravy ostenia budovy ZŠ
|
8 347,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
04.10.2013 |
07.10.2013 |
Bc.Jozef Brodzák-BROMIX |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
2020072
|
fa/telefonné poplatky ZŠ 7/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
31.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
2020083
|
fa/nákup tonerov do tlačiarne
|
42,30 |
s DPH |
20030
|
|
30.09.2020 |
|
|
CameaComputerSystems , a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2020081
|
fa/telefonné poplatky ZŠ od 22.8.-21.9.2020
|
54,00 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
30.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2020082
|
fa/vodné od 20.3.2020-17.9.2020
|
167,27 |
s DPH |
|
01-2013
|
29.09.2020 |
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020080
|
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
|
149,98 |
s DPH |
20026
|
|
29.09.2020 |
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020079
|
fa/nákup učebníc, prac. zošitov z príspevku MŠSR
|
35,00 |
s DPH |
20029
|
|
28.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020078
|
fa/servisné služby 8/2020 na vT
|
532,50 |
s DPH |
20028
|
|
25.09.2020 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020077
|
fa/nákup dezinfekčných prostriedkov a hyg. prostriedkov
|
84,21 |
s DPH |
20027
|
|
24.09.2020 |
|
|
Jozef Tóth |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020076
|
fa/prenájom rohoží
|
8,04 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
15.09.2020 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
12.10.2020 |
30.10.2020 |
|
Faktúra |
2020075
|
zúčtovacia fa/predplatné 2020/2021
|
83,65 |
s DPH |
|
01-2008
|
14.09.2020 |
|
|
IVES |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2020 |
31.12.2020 |
|
Faktúra |
2020074
|
fa/dodývka EE 8/2020
|
79,45 |
s DPH |
|
06/2015
|
14.09.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020073
|
fa/spracovanie miezd 08/2020
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
14.09.2020 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020071
|
fa telef.poplatky 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
09.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
Faktúra |
2020070
|
fa/BOZP za 2.štvrťrok 2020
|
144,00 |
s DPH |
|
16/2015
|
24.08.2020 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
24.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
2020085
|
fa/nákup usmernení,smernice
|
20,00 |
s DPH |
emailkom
|
|
01.10.2020 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Faktúra |
2020069
|
fa/spracovanie miezd 7/2020
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
20.08.2020 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
21.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
2020068
|
fa/stravná réžia 7/2020 ZŠ
|
14,32 |
s DPH |
VZN 2013
|
|
18.08.2020 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
Faktúra |
2020067
|
fa/dodývka EE 7/2020
|
59,98 |
s DPH |
|
06/2015
|
17.08.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2020 |
31.08.2020 |