Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 19017 OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc 341,00 s DPH 26.08.2019 R and D Publisching spol. s r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Faktúra f- 15028 Vodné a stočné do 19.3./2015 51,84 s DPH 05- 2013 30.03.2015 VVS, a.s. 05.05.2015
Faktúra s DPH 26.08.2015
Faktúra f- 15037 Stravná réžia 1/2/3/2015. 653,35 s DPH 28.04.2015 Obec Nižný Klatov 05.05.2015
Faktúra 15109 Servis a opravy plynových kotlov ZŠ., kontrola hasiacich prístrojov. 14,40 s DPH 15043 15.12.2015 Vojtech Petrík 03.05.2016
Faktúra 15119 Virtuálna knižnica 180,23 s DPH 15050 30.12.2015 VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o 03.05.2016
Faktúra 15120 Telefonne poplatky ZŠ 32,96 s DPH 03- 2014 31.12.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile Mgr.Hudáková Anna 03.05.2016
Objednávka 19018 servis a kotrola kotlov 153,00 s DPH 30.08.2019 Karol Torok, servis plyn Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Faktúra 2025133 fa/zúčtovacia FA k ZF Z25952720 290,90 s DPH 10.12.2025 VERLAG DASHOFER ,s.r.o. 26.01.2026 24.02.2026
Faktúra f- 15027 Učebné pomôcky. 103,90 s DPH 15010 27.03.2015 PUBLICOM s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15035 Materiál prevádzkový náradie,obrubníky. 216,34 s DPH 15016 15.04.2015 HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15026 Optický valec,Adaptér,Routher. 306,00 s DPH 15009 27.03.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15025 Montáž a dodávka stropných svietidiel. 188,00 s DPH 15011 27.03.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15023 Spracovanie miezd - 02/2014 60,00 s DPH 01-2005 26.03.2015 Spoločný obecný úrad 05.05.2015
Faktúra f- 15020 Kompas - Buzola. 73,60 s DPH 15007 25.03.2015 TRINET Corp,s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15021 Intarfejs McLab ML 01 846,00 s DPH 15008 24.03.2015 PD COMP, 05.05.2015
Faktúra f- 15024 Telefonne poplatky ZŠ /2015 20,70 s DPH 08-2012 23.03.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra f- 15016 Policové regále . 1 144,39 s DPH 15012 25.03.2015 REGALSISTEM,s.r.o 05.05.2015
Faktúra f- 15036 Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School. 25,20 s DPH 2015/1479 16.04.2015 DATALAN,a.s. 05.05.2015
Faktúra f- 15034 Spracovanie miezd - 03/2014 65,00 s DPH 01-2005 15.04.2015 Spoločný obecný úrad 05.05.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2494