Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f- 15031 PC príslušenstvo.Svietidlá stropné,lišty,zásuvky,koncovky. 841,00 s DPH 15015 02.04.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15011 Časopis - SLÁVIK 2015. 7,50 s DPH 15002 16.02.2015 ARES spol.s.r.o. 05.05.2015
Faktúra 2019103 fa/revízia športoviska vonkajšieho 75,00 s DPH 31.10.2018 JMKE s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Faktúra f- 15037 Stravná réžia 1/2/3/2015. 653,35 s DPH 28.04.2015 Obec Nižný Klatov 05.05.2015
Faktúra f- 15036 Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School. 25,20 s DPH 2015/1479 16.04.2015 DATALAN,a.s. 05.05.2015
Faktúra f- 15035 Materiál prevádzkový náradie,obrubníky. 216,34 s DPH 15016 15.04.2015 HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15034 Spracovanie miezd - 03/2014 65,00 s DPH 01-2005 15.04.2015 Spoločný obecný úrad 05.05.2015
Faktúra f- 15032 Činnosť PO technika - I. Q 2015 144,00 s DPH 01-2007 08.04.2015 Linovec s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15030 Servisné služby PC a príslušenstva. 1 552,50 s DPH 15014 02.04.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15029 AQUA PRO Pramenitá voda 34,56 s DPH 05-2012 01.04.2015 Aqa pro 05.05.2015
Faktúra f- 15016 Policové regále . 1 144,39 s DPH 15012 25.03.2015 REGALSISTEM,s.r.o 05.05.2015
Faktúra f- 15012 Telefonne poplatky ZŠ 2/2015 19,16 s DPH 08-2012 03.03.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra f- 15013 Podpornné učebné pomôcky.- Tonery. 178,40 s DPH 15003 25.02.2015 SOFT - TECH, s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15010 Spracovanie miezd 1/2015. 60,00 s DPH 01-2005 16.02.2015 Spoločný obecný úrad 05.05.2015
Objednávka 19012 OBJ/čistiace a hyg.potreby 55,00 s DPH 20.06.2019 Briston s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.07.2019
Faktúra f- 15009 Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015. 289,00 s DPH 1-2012 11.02.2015 Východoslov. energetika, a.s. 05.05.2015
Faktúra f- 15008 Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015 39,00 s DPH 05- 2013 09.02.2015 VVS, a.s. 05.05.2015
Faktúra f- 15007 Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015 14,54 s DPH 08-2012 09.02.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra f- 15005 AQUA PRO Pramenitá voda 69,12 s DPH 05-2012 02.02.2015 Aqa pro 05.05.2015
Faktúra f- 15004 Telefonne poplatky ZŠ 1/2015 16,97 s DPH 02-2012 28.01.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2442