Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f- 15018 Lopta Mallunet - Ftsal červený. 36,63 s DPH 15006 16.03.2015 Malunet , s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15009 Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015. 289,00 s DPH 1-2012 11.02.2015 Východoslov. energetika, a.s. 05.05.2015
Faktúra 2018076 fa/predplatné online Smernice, org.predpisy 171,00 s DPH 18013 24.09.2018 VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o Mgr. Hudáková Anna 30.05.2019
Faktúra f- 15001 Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ. 632,88 s DPH 14034 08.01.2015 Roman Brodzák - BRORTANS 05.05.2015
Faktúra f- 15002 Spracovanie miezd - 12/2014 60,00 s DPH 01-2005 12.01.2015 Spoločný obecný úrad 05.05.2015
Faktúra f- 15006 Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM. 399,00 s DPH 15001 23.01.2015 Datakabinet,s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15004 Telefonne poplatky ZŠ 1/2015 16,97 s DPH 02-2012 28.01.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra f- 15005 AQUA PRO Pramenitá voda 69,12 s DPH 05-2012 02.02.2015 Aqa pro 05.05.2015
Faktúra f- 15007 Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015 14,54 s DPH 08-2012 09.02.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra 12076 Spracovanie miezd 57,66 s DPH 01.01.1970 SOÚ Beniakovce 16.10.2012
Objednávka 19008 fa/ likvidácia odpadu 511,68 s DPH 08.04.2019 FECUPRAL Mgr. Hudáková Anna 30.05.2019
Faktúra f- 15010 Spracovanie miezd 1/2015. 60,00 s DPH 01-2005 16.02.2015 Spoločný obecný úrad 05.05.2015
Faktúra f- 15027 Učebné pomôcky. 103,90 s DPH 15010 27.03.2015 PUBLICOM s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15011 Časopis - SLÁVIK 2015. 7,50 s DPH 15002 16.02.2015 ARES spol.s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15013 Podpornné učebné pomôcky.- Tonery. 178,40 s DPH 15003 25.02.2015 SOFT - TECH, s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15012 Telefonne poplatky ZŠ 2/2015 19,16 s DPH 08-2012 03.03.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra f- 15016 Policové regále . 1 144,39 s DPH 15012 25.03.2015 REGALSISTEM,s.r.o 05.05.2015
Faktúra f- 15029 AQUA PRO Pramenitá voda 34,56 s DPH 05-2012 01.04.2015 Aqa pro 05.05.2015
Faktúra f- 15030 Servisné služby PC a príslušenstva. 1 552,50 s DPH 15014 02.04.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15031 PC príslušenstvo.Svietidlá stropné,lišty,zásuvky,koncovky. 841,00 s DPH 15015 02.04.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2138