Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 19014 OBJ/prepravné služby 624,00 s DPH 03.06.2019 CIRO TRANS, s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.07.2019
Objednávka 19020 OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka 26,40 s DPH 10.09.2019 AITEC, s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Faktúra f- 15024 Telefonne poplatky ZŠ /2015 20,70 s DPH 08-2012 23.03.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra f- 15022 Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií. 1 162,18 s DPH 14033 23.03.2015 Karon s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15019 LCD Monitor ,DVI a pivotom 232,00 s DPH 15013 17.03.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15018 Lopta Mallunet - Ftsal červený. 36,63 s DPH 15006 16.03.2015 Malunet , s.r.o. 05.05.2015
Faktúra f- 15017 Balíček Malý valec 1,2,3,- komplet. 22,98 s DPH 15004 14.03.2015 INFRA Slovakia,s.r.o 05.05.2015
Faktúra f- 15014 Telefónne poplatky ZŠ. 16,06 s DPH 08-2012 10.03.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
Faktúra f- 15015 Dodávka a montáž okien. 706,18 s DPH 15005 05.03.2015 Karon s.r.o. 05.05.2015
Objednávka 19016 OBJ/čistiace a hyg.potreby 95,00 s DPH 26.08.2019 Briston s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Objednávka 19017 OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc 341,00 s DPH 26.08.2019 R and D Publisching spol. s r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Objednávka 19018 servis a kotrola kotlov 153,00 s DPH 30.08.2019 Karol Torok, servis plyn Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Objednávka 19021 OBJ/predplatné 177,96 s DPH 06.09.2019 VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
s DPH 04.05.2015
Faktúra f- 15020 Kompas - Buzola. 73,60 s DPH 15007 25.03.2015 TRINET Corp,s.r.o. 05.05.2015
Faktúra s DPH 26.08.2015
Objednávka 19019 OB J učebníc Historie 247,50 s DPH 16.09.2019 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Objednávka 19022 OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne 298,80 s DPH 20.09.2019 Region Press Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Objednávka 19023 OB J plánov 70,45 s DPH 07.10.2019 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Faktúra 2019103 fa/revízia športoviska vonkajšieho 75,00 s DPH 31.10.2018 JMKE s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2280