Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12001 Dodávka zemného plynu 1 302,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 2019103 fa/revízia športoviska vonkajšieho 75,00 s DPH 31.10.2018 JMKE s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
Faktúra 2019069 FA/telefonnne poplatky ZŠ 8/2019 54,98 s DPH i.č. 5/2018 27.08.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Faktúra 2019071 fa/nakup učebníc ANJ 341,00 s DPH 19017 21.08.2019 R and D Publisching spol. s r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Faktúra 2019089 fa/dodávka materiálu odborného pre riaditeľa 65,82 s DPH emailom 02.08.2019 FORUM ,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Faktúra 2019087 fa/mobil 54,98 s DPH 07-2016 25.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Faktúra 2019077 FA/prenájom rohoží 10,75 s DPH i.č. 06/2018 25.07.2019 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Faktúra 2019059 fa/stravná réžia 4/2019 209,43 s DPH VZN 22.05.2019 Obec Nižný Klatov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr. Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Zmluva i.č. 01/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostr. s DPH 26.04.2019 Komenský VIRAL, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 29.04.2019
Faktúra 2019073 fa/servis a kontrola kotlov 153,00 s DPH 19018 03.09.2019 Karol Torok, servis plyn Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Objednávka 19013 obj/nákup učebníc 99,95 s DPH 20.06.2019 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.07.2019
Objednávka 19012 OBJ/čistiace a hyg.potreby 55,00 s DPH 20.06.2019 Briston s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.07.2019
Objednávka 19015 OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT 0,00 s DPH 03.06.2019 247 Services,s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.07.2019
Objednávka 19014 OBJ/prepravné služby 624,00 s DPH 03.06.2019 CIRO TRANS, s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.07.2019
Objednávka 19011 fa/učebné pomôckz 99,75 s DPH 03.06.2019 PUBLICOM s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.07.2019
Faktúra 12002 mobilný telefón 21,64 s DPH 03.01.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 2019070 fa/telefonné poplatky 19,99 s DPH i.č. 5/2018 03.09.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Faktúra 2019074 fa/predplatné na rok 9/2019-8/2020 83,65 s DPH 01-2008 03.09.2019 IVES Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Objednávka 19009 fa/nákup kancelárskych potrieb 114,94 s DPH 30.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 30.05.2019
Faktúra 2019082 fa/dodanie náhradnych dielov na VT 348,00 s DPH 19015 24.09.2019 247 Services,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2442